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娄底市矿山应急救援大队2015年部门决算公开说明

作者: 文章来源:计划财务科 发布时间: 2016-09-09 字体:【】【】【

娄底市矿山应急救援大队2015

部门决算公开

 

一、 单位职能职责:

(一)负责全市矿山安全生产事故的应急救援工作。

(二)负责全市矿山救援队伍的培训、业务指导和救援指挥工作。

(三)参与矿井灾害预防和处理计划的审查工作,搞好服务矿井的预防性安全检查和消除事故隐患工作。

(四)协助矿山企业做好职工的自救互救和现场急救知识的普及教育工作。

(五)接受省应急救援指挥中心调遣,参加省内矿山安全生产事故的应急救援工作。

(六)参与有关社会化应急救援工作。

(七)承办市安全生产监督管理局交办的其他工作。

二、2015年收支决算情况的总体说明:

(一)收入决算。2015年收入决算数601.5万元,其中:经费拨款532万元,纳入公共决算管理的非税收入拨款30万元。       

(二)支出决算。2015年支出决算数599.41万元,其中:一般公共支出492.6万元,社会保障和就业支出35.97万元,住房保障支出3.43万元。

 1.基本支出: 2015年决算数为599.41万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出93.25万元,商品和服务支出66.22万元,对个人和家庭的补助支出58.6万元。

2.专项支出: 2015年决算数为79.92万元。

(三)“三公”经费决算:2015年“三公”经费决算总计12.8万元,其中:公务接待费3.9万元,公务用车运行费8.9万元。
   

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

601.05

一、一般公共服务支出

14

599.41

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

601.05

本年支出合计

22

599.41

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

1.64

 

12

 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

532.00

532.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

532.00

532.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

601.05

一、一般公共服务支出

15

599.41

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

601.05

本年支出合计

23

599.41

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

1.64

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

 

合计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

532.00

532.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

532.00

115.00

417.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

部门名称:

金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

12.8

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

8.9

1公务用车购置费

 

2公务用车运行维护费

8.9

3.公务接待费

3.9

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

2.因公出国(境)人数(人)

 

3.公务用车购置数(辆)

 

4.公务用车保有量(辆)

4

5.公务接待批次(批)

100

6.公务接待人数(人)

500

说明:1本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

     2一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

     3注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4注明公务接待批次和人数。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。